Faktúra 01/00349/20

Faktúra doručená:04.11.2020
Číslo objednávky:2000097

Dodávateľ
ROIN, s.r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
IČO:35848901
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Papierové nadväzujúce utierky ško
Názov položky
papierové nadväzujúce utierky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 696,03 EUR