Faktúra 01/00334/25

Faktúra doručená:13.11.2025
Číslo objednávky:ŠJ2500019

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. prostriedky - šj
Názov položky
čist. prostriedky - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 259,26 EUR