Faktúra 01/00019/19

Faktúra doručená:28.1.2019
Číslo objednávky:1900007

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK ubytovanie hotel Liptov 20.-25.1.2019
Názov položky
LVVK ubytovanie 20.-25.1.2019 hotel Liptov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 480,00 EUR