Faktúra 01/00020/19

Faktúra doručená:28.1.2019
Číslo zmluvy:28.10.2002+ dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
M.R.Stefanika 58
92001 Hlohovec
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží šk + šj 1/19
Názov položky
prenájom rohoží šk
prenájom rohoží šj 12019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,75 EUR