Faktúra 01/00416/22

Faktúra doručená:31.12.2022
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Zrážky 12/22
Názov položky
zrážky 12/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,15 EUR