Faktúra SJ/00033/23

Faktúra doručená:20.1.2023
Číslo objednávky:19.01.2023 tel.
Číslo zmluvy:RZ 05.09.2022

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
sliepka pol.
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,68 EUR