Faktúra 01/00014/23

Faktúra doručená:31.1.2023
Číslo zmluvy:ZoD 1.8.2021

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pranie a čistenie - Šj 1/23
Názov položky
pranie a čistenie ŠJ - 1/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,26 EUR