Faktúra SJ/00097/23

Faktúra doručená:14.2.2023
Číslo objednávky:10.02.2023 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
cereálne tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 460,32 EUR