Faktúra SJ/00111/23

Faktúra doručená:20.2.2023
Číslo objednávky:15.02.2023 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vianočka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 257,45 EUR