Faktúra 01/00044/23

Faktúra doručená:28.2.2023
Číslo objednávky:SJ2300002

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Čistiace prostriedky - ŠJ
Názov položky
čistiace prostriedky - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 515,28 EUR