Faktúra SJ/00165/23

Faktúra doručená:22.4.2023
Číslo objednávky:20.03.2023 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tyčinky cereálne
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 464,88 EUR