Faktúra 01/00110/23

Faktúra doručená:20.4.2023
Číslo objednávky:2300021

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava ventilu v kotolni - šport. hala
Názov položky
oprava ventilu v kotolni športovej haly
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,90 EUR