Faktúra 01/00108/23

Faktúra doručená:17.4.2023
Číslo objednávky:SJ2300005

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby ŠJ
Názov položky
čistiace potreby Šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,14 EUR