Faktúra 01/00109/23

Faktúra doručená:17.4.2023
Číslo objednávky:SJ2300006

Dodávateľ
Simax-Ľuboš Martinka
Sad duklianskych hrdinov 76/6
018 51 Nová Dubnica
IČO:32297793
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava bezpečnostného systému - Šj, výmena akumulátora
Názov položky
oprava zariadení šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,26 EUR