Faktúra 01/00115/23

Faktúra doručená:28.4.2023
Číslo zmluvy:Z 28.10.2002 + dod.

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + ŠJ 4/23
Názov položky
prenájom rohoží ško 4/23
prenájom rohoží šj 4/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,32 EUR