Faktúra 01/00179/23

Faktúra doručená:22.6.2023
Číslo objednávky:SJ2300009

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky + kanc. potreby - ŠJ
Názov položky
čistiace prostriedky - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,22 EUR