Faktúra 01/00277/23

Faktúra doručená:07.9.2023
Číslo objednávky:SJ2300012

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby - ŠJ
Názov položky
čistiace potreby - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,02 EUR