Faktúra 01/00157/24

Faktúra doručená:21.5.2024
Číslo zmluvy:ZoD z 30.7.2023

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj 5/24
Názov položky
Prenájom rohoží ško
prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 196,36 EUR