Faktúra 01/00211/24

Faktúra doručená:09.7.2024
Číslo objednávky:2400059

Dodávateľ
Katka - Šport
Ivana Krasku 1804/24B
020 01 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava športového náradia
Názov položky
Oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 638,83 EUR