Faktúra SJ/00417/24

Faktúra doručená:08.10.2024
Číslo objednávky:06.10.2024 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
cereálne tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 471,12 EUR