Faktúra 01/00354/24
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prenájom rohoží 10/24 - ško + šj | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,85 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Prenájom rohoží 10/24 - ško + šj | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,85 EUR |