Faktúra 01/00390/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prenájom rohoží ško + šj 11/24 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 221,17 EUR | ||||||||||||||