Faktúra 01/00073/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 282,48 EUR | ||||||||||||||