Faktúra 01/00065/25

Faktúra doručená:12.3.2025
Číslo objednávky:2500010

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia has. prístrojov ško + šj
Názov položky
Revízia has. príst. ško
Revízia has. príst. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 378,21 EUR