Faktúra SJ/00142/25

Faktúra doručená:21.3.2025
Číslo objednávky:10.03.2025 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Astera s.r.o.
Stromova 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocné čaje
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,57 EUR