Faktúra SJ/00118/25

Faktúra doručená:12.3.2025
Číslo objednávky:10.03.2025 tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.09.2024

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie mäso
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 315,34 EUR