Faktúra 01/00094/25

Faktúra doručená:04.4.2025
Číslo objednávky:2500018

Dodávateľ
Europapier Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 40
852 35 Bratislava
IČO:31344381
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Nadväzujúce utierky TORK 15 KTN
Názov položky
nadv. utierky TORK
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 023,80 EUR