Faktúra 01/00113/25

Faktúra doručená:24.4.2025
Číslo objednávky:ŠJ2500009

Dodávateľ
EKORSS Magdaléna Horňáková
SNP 5
01851 Nová Dubnica
IČO:41459865
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Čistenie potrubia odpadovej kanalizácie - ŠJ
Názov položky
čistenie potrubia odpadovej kanalizácie - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,05 EUR