Faktúra 01/00116/25

Faktúra doručená:29.4.2025
Číslo zmluvy:ZoD z 30.7.2023

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pranie a čistenie - ŠJ
Názov položky
pranie a čistenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,58 EUR