Faktúra SJ/00157/25

Faktúra doručená:02.4.2025
Číslo objednávky:01.04.2025 tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.02.2024

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie stehná
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 553,83 EUR