Faktúra 01/00108/25

Faktúra doručená:14.4.2025
Číslo objednávky:ŠJ2500007

Dodávateľ
Simax-Ľuboš Martinka
Sad duklianskych hrdinov 76/6
018 51 Nová Dubnica
IČO:32297793
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Výmena akumulátorov na EZS + programovanie tel. čísel - ŠJ
Názov položky
výmena akumulátorov na EZS ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,02 EUR