Faktúra SJ/00186/25

Faktúra doručená:16.4.2025
Číslo objednávky:30.03.2025 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
PRIMKA s.r.o
Tovární 543
687 71 Bojkovice
IČO:26957191
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pekárenské výrobky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,33 EUR