Faktúra 01/00117/25

Faktúra doručená:30.4.2025
Číslo objednávky:ŠJ2500010

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava havárie prasknutého vodovodného potrubia v ŠJ
Názov položky
Oprava havárie prasknutého vodovodného potrubia v ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 267,65 EUR