Faktúra SJ/00213/25

Faktúra doručená:01.5.2025
Číslo objednávky:16.04.2025 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Astera s.r.o.
Stromova 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocné sirupy
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 334,27 EUR