Faktúra SJ/00245/25

Faktúra doručená:20.5.2025
Číslo objednávky:14.05.2025 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
veka,vianočka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 283,52 EUR