Faktúra 01/00146/25

Faktúra doručená:22.5.2025
Číslo objednávky:2500026

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery - ško + šj
Názov položky
tonery ško
tonery šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 413,56 EUR