Faktúra 01/00166/25

Faktúra doručená:09.6.2025
Číslo objednávky:ŠJ2500012

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. prostriedky - šj
Názov položky
čist. prostr. šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,61 EUR