Faktúra SJ/00291/25

Faktúra doručená:10.6.2025
Číslo objednávky:09.06.2025 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Štúrova 60/110
949 01 Nitra
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocné sirupy
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,15 EUR