Faktúra 01/00207/25

Faktúra doručená:18.7.2025
Číslo objednávky:telef. z 13.6.2025

Dodávateľ
Monter, s.r.o.
Šrobárova 187/10
914 51 Trenčianske Teplice
IČO:47980168
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízia protipožiarnych klapiek - ško
Názov položky
Revízia protipožiarnych klapiek - ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,56 EUR