Faktúra 01/00201/25

Faktúra doručená:10.7.2025
Číslo objednávky:telef. z 9.7.2025

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pranie a čistenie - ško
Názov položky
pranie a čistenie ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,13 EUR