Faktúra 01/00233/25

Faktúra doručená:25.8.2025
Číslo objednávky:2500037

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Výmena hlavných rozvodov vody - budova A
Názov položky
Výmena hlavných rozvodov vody - budova A
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 281,55 EUR