Faktúra SJ/00330/25

Faktúra doručená:01.9.2025
Číslo objednávky:28.08.2025 tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.09.2025

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Štúrova 60/110
949 01 Nitra
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocné sirupy
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 047,75 EUR