Faktúra 01/00261/25

Faktúra doručená:11.9.2025
Číslo objednávky:2500047

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery, kanc. potreby
Názov položky
Tonery, kanc. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,58 EUR