Faktúra 01/00274/25

Faktúra doručená:23.9.2025
Číslo objednávky:2500046

Dodávateľ
Športové stavby, s.r.o.
Nové Prúdy 2484/8
911 01 Trenčín
IČO:36847500
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Oprava rozbežiska s umelým povrchom
Názov položky
Oprava rozbežiska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 947,10 EUR