Faktúra 01/00277/25

Faktúra doručená:26.9.2025
Číslo objednávky:2500050

Dodávateľ
Europapier Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 40
852 35 Bratislava
IČO:31344381
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tork nadväzujúce papierové utierky
Názov položky
Tork utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 900,83 EUR