Faktúra SJ/00430/25

Faktúra doručená:17.10.2025
Číslo objednávky:16.10.2025 tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.10.2025

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,26 EUR