Faktúra 01/00285/25

Faktúra doručená:30.9.2025
Číslo zmluvy:ZoD z 30.7.2025

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pranie a čistenie - šj
Názov položky
pranie a čistenie šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 292,65 EUR