Faktúra 01/00309/25

Faktúra doručená:20.10.2025
Číslo objednávky:ŠJ2500018

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky - šj
Názov položky
čistiace prostriedky šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,28 EUR