Faktúra 01/00311/25

Faktúra doručená:27.10.2025
Číslo zmluvy:SK1474543

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Tehelňa 12
841 07 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško + šj
Názov položky
Prenájom rohoží ško
Prenájom rohoží šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 278,44 EUR