Faktúra 01/00310/14
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
oprava kotlov v športov. hale, škols. jed. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 224,28 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
oprava kotlov v športov. hale, škols. jed. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 224,28 EUR |